• <td id="tvnrl"><ruby id="tvnrl"></ruby></td>
  • <output id="tvnrl"><nav id="tvnrl"><div id="tvnrl"></div></nav></output>

    <acronym id="tvnrl"><strong id="tvnrl"></strong></acronym>
  • <track id="tvnrl"><ruby id="tvnrl"><menu id="tvnrl"></menu></ruby></track>
    <td id="tvnrl"><ruby id="tvnrl"></ruby></td>

    <track id="tvnrl"></track>

    首頁 > 政務公開 > 政府信息公開 > 法定主動公開內容 > 預決算公開

    平涼市人力資源和社會保障局2021年部門預算公開說明

    發表日期:2021-03-29來源:平涼市人社局作者:

     

      按照《預算法》和《地方預決算公開操作規程》,現將2021年部門預算公開如下: 

      一、部門職責 

     ?。ㄒ唬┴瀼貙嵤﹪液褪∩先肆Y源和社會保障事業發展規劃、政策;擬訂全市人力資源和社會保障事業發展規劃、政策和專業技術人才中長期發展規劃,并組織實施和監督檢查。   

     ?。ǘM訂全市人力資源市場發展規劃和人力資源流動政策,建立統一規范的人力資源市場,促進人力資源合理流動、有效配置;指導縣區人力資源市場建設。   

     ?。ㄈ┴撠熑写龠M就業工作,擬訂統籌城鄉的就業發展規劃和政策,完善公共就業服務體系,完善就業援助制度,完善職業資格制度,統籌建立面向城鄉勞動者的職業培訓制度;負責擬訂農村剩余勞動力轉移就業與創業政策,加強對全市勞務輸轉工作的指導;牽頭擬訂我市高校畢業生就業與創業政策,會同有關部門擬訂我市高技能人才、農村實用人才培養和激勵政策。   

     ?。ㄋ模┙y籌建立覆蓋全市城鄉的社會保障體系;統籌擬訂全市城鄉社會保險及其補充保險實施政策,組織擬訂全市統一的社會保險關系轉移和接續辦法;會同有關部門建立全市社會保險及其補充保險基金管理和監督制度;編制全市社會保障基金預決算草案。   

     ?。ㄎ澹┴撠熑芯蜆I、失業、社會保險基金預測預警和信息 

      引導,擬訂應對預案,實施預防、調節和控制,保持全市就業形 

      勢穩定和社會保險基金總體收支平衡。   

     ?。嘘P部門組織實施全市事業單位人員工資收入分 

      配政策,建立企事業單位人員工資正常增長和支付保障機制,負責全市企事業單位人員福利和離退休管理工作。 

      二、機構設置 

     ?。ㄒ唬﹥仍O及歸口管理機構 

      市人社局內設辦公室、人事教育科、規劃財務科等15個科室。(二)參照公務員法管理的事業單位 

      市人社局下屬6個參照公務員法管理事業單位。包括:市人才開發交流服務中心、市社會保險事業中心、市就業服務中心、市政府勞務辦、市勞動監察支隊、市信息中心 

     ?。ㄈ┢渌聵I單位 

      市人社局下屬1個非參照公務員法管理事業單位。 

      1.公益一類1個,為市人力資源培訓考試中心。 

      三、部門收支總體情況 

      按照預算管理有關規定,2021年部門收支包括機關預算和直屬單位預算在內的匯總情況。 

     ?。ㄒ唬┦杖腩A算 

      2021年預算收入3824.46萬元,其中:當年財政撥款收入3554.49萬元,比2020年預算增加62.62萬元,增長1.8%,增長的主要原因是:2021年預算列入了社??ㄒ豢ㄍㄈ珖痉俄椖拷ㄔO經費。當年的財政撥款包括:一般公共預算收入3,554.49萬元,上年結轉收入269.97萬元。 

     ?。ǘ┲С鲱A算 

      2021年支出預算3824.46萬元,其中:當年財政撥款預算3554.49萬元,比2020年預算增加62.62萬元,增長1.8%,增長的主要原因是:主要為2021年預算列入了社??ㄒ豢ㄍㄈ珖痉俄椖拷ㄔO經費。包括: 

      1.一般公共服務支出1,717.63萬元,比上年增加466.59萬元,增加27.16%,增加原因為2021年預算列入了社??ㄒ豢ㄍㄈ珖痉俄椖拷ㄔO經費,上年結轉經費269.97萬元。 

      2.社會保障和就業支出123.11萬元,比上年減少47.19萬元,減少38.33%。減少的主要原因為退休人員醫保、取暖費及交通補貼等未列入預算。 

      3.衛生健康支出60.79萬元,比上年增加了6.29萬元,增加了10.34%,增加的原因為2021年醫療保險單位繳費基數提高,導致醫保費增加。 

      4.住房保障支出77.93萬元,與上年基本保持一致。 

      5.社會保險基金支出1845萬元,比2020年減少180萬元,減少9.76%,減少的主要原因為2021年機關事業單位養老保險缺口資金預算減少。 

      四、一般公共預算情況 

      2021年一般公共預算支出1717.63萬元,具體安排情況如下: 

     ?。ㄒ唬┗局С?o:p style="line-height: 150%;"> 

      2021年基本支出1022.66萬元,比2020年預算減少303.38萬元,減少29.67%。減少的原因主要原因是:人員經費、公用經費等預算減少。 

     ?。ǘ╉椖恐С?o:p style="line-height: 150%;"> 

      2021年一般公共預算撥款項目支出預算2290萬元,比2020年預算增加121萬元,增長5.3%,增長的主要原因是:2021年增加了社??ㄒ豢ㄍㄈ珖痉俄椖拷ㄔO經費。 

      1.保障運轉經費10項,主要是專項經費,分別為;領軍人才專項津貼122萬元、入選省級以上高層次人才市級配套獎勵專項資金10萬元,農民工工作經費5萬元,勞務產業工作經費5萬元,村干部養老保險費8萬元,高校畢業生及流動人員人事關系檔案管理費10萬元,社保經辦費20萬元,社??ㄒ豢ㄍㄊ痉俄椖?50萬元,應急周轉金20萬元,人力資源和社會保障工作經費30萬元, 

      2.行政事業性收費列支項目6項,分別為:高校畢業生就業考試等考試考務工作經費25萬元,事業單位公開招聘考試經費10萬元,機關事業單位工人技術等級考試費20萬元,工傷保險案件調查費2萬元,調解仲裁工作經費3萬元,勞動保障監察執法經費5萬元。 

      3.社?;痦椖?項:分別為:企業退休人員養老金財政補貼缺口資金477萬元,市直機關事業單位準備期內財政預扣個人養老保險費和職業年金資金671萬元,市直機關事業單位職業年金賬戶紀實資金697萬元。 

      五、部門“三公”經費、培訓費、會議費等財政撥款情況 

     ?。ㄒ唬┮蚬鰢ň常┵M用0萬元,與2020保持一致。 

     ?。ǘ┕珓战哟M0萬元,與2020保持一致。 

     ?。ㄈ┕珓沼密囐徶眉斑\行維護費0萬元(其中:公務用車購置0萬元,公務用車運行維護費0萬元),與2019年保持一致。 

     ?。ㄋ模┡嘤栙M10萬元。 

     ?。ㄎ澹h費15萬元。 

     ?。C關運行費510.48萬元,比2019年預算增加291.42萬元,增加57.08%,增加的主要原因是2020年人事檔案數字化建設項目未實施完畢,結轉資金金額較大。 

      六、其他重要事項情況說明 

     ?。ㄒ唬┱曰痤A算支出情況 

      2021年預算社會保險基金預算1845萬元。主要為:企業退休人員養老金財政補貼缺口資金477萬元,市直機關事業單位準備期內財政預扣個人養老保險費和職業年金資金671萬元,市直機關事業單位職業年金賬戶紀實資金697萬元。 

      (二)非稅收入情況 

      2020年本部門共有3個科室、單位涉及非稅收入,2021年計劃征收77萬元。 

     ?。ㄈ┱少徢闆r 

      2020年機關及所屬預算單位政府采購預算總額5萬元,其中:政府采購貨物預算5萬元,主要用于打印設備購置。 

     ?。ㄋ模﹪匈Y產占用情況 

      上年末固定資產金額為5433.81萬元。其中:辦公用房8700平方米,價值4384.21萬元。部門及所屬預算單位共有公務用車0輛,價值0萬元。無單價20萬元以上的設備。2020年擬采購固定資產約5萬元。 

      七、預算績效管理情況 

      (一)部門績效評價進展情況 

      已按照市財政局的統一安排編制了2020年部門整體支出績效目標申報表和專項經費支出績效目標申報表。 

     ?。ǘ?020年部門預算項目支出績效目標情況 

      2021年部門預算納入績效目標管理的二級項目19個,涉及財政支出2290萬元,其中:一般公共預算項目10個,涉及財政支出445萬元;政府性基金項目3個,涉及財政支出1845萬元。2021年本部門及所屬7個下屬單位納入部門(單位)預算整體支出績效目標管理。 

      八、名詞解釋 

      財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。 

      經濟分類:按支出的經濟性質和具體用途所作的一種分類。 

      一般公共服務支出:指用于保障單位正常運轉、履行職能所發生的支出。 

      社會保障和就業支出:指用于社會保障和就業方面的支出。 

      醫療衛生與計劃生育支出:指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出。 

      節能環保支出:指用于節能環保方面的支出。 

      住房保障支出:按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。 

      轉移性支出:反映政府的轉移性支出。 

      工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 

      商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出,但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映)。 

      對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。 

      基本支出:反映單位為保障機構正常運轉和完成日常工作任務發生的支出,包括人員支出和公用支出。 

      項目支出:反映單位為完成特定的工作任務,在基本支出之外發生的支出。 

      獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。 

      績效工資:反映事業單位工作人員的績效工資。 

      維修(護)費:反映單位日常開支的固定資產(不含車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。 

      會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等支出。 

      培訓費:反映因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。 

      因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。 

      公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

      公務用車:指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執勤執法用車。 

      公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。 

      公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。 

      其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。 

      機關運行經費:為保障行政單位運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 


      附件:1.平涼市人力資源和社會保障局2021年部門預算公開表 

            2.2021年度市級部門預算項目支出績效目標表 

    附件下載:平涼市人力資源和社會保障局2021年部門預算公開表 .xls
    附件下載:2021年度市級部門預算項目支出績效目標表.xlsx





    主辦:平涼市人力資源和社會保障局 維護:平涼市人社局信息中心
    網站標準碼:6208000035 隴ICP備09002128號 甘公網安備62080202000142號
    建議使用IE8.0以上瀏覽器、1024*768及以上分辨率以達到最佳顯示效果
    国产高清观看免费的a站|色偷偷2019免费视频观看|good在线观看三级无码